銀行印章管理的自查報告(通用7篇)
隨著個人素質的提升,報告使用的次數愈發(fā)增長,寫報告的時候要注意內容的完整。為了讓您不再為寫報告頭疼,下面是小編為大家整理的銀行印章管理的自查報告,希望對大家有所幫助。
銀行印章管理的自查報告 1
根據總公司下發(fā)文件要求,進一步加強印章管理力度,確保印章管理的穩(wěn)健、安全。按照分公司統(tǒng)一部署,x公司展開印章管理風險排查工作,具體情況匯報如下:
一、xx公司專門成立項目小組對20xx年三季度的印章管理進行自查,中支總經理親自主抓,行政人事部牽頭,會同財務會計部、營運部成立印章自查工作小組。成員如下:
組長:
執(zhí)行組長:
成員:
二、針對印章管理工作重點檢查范圍,我司采取自查與互查相結合的方式及時開展排查工作,印章管理工作已嚴格按照總分公司管理規(guī)定。
三、檢查結果
?。ㄒ唬﹛x公司嚴格按照總公司印章種類、規(guī)格及樣式申請刻制印章,不存在不符合規(guī)定樣式和超越權限私自刻制印章情況,各類審批手續(xù)齊全。
(二)印章使用過程中我司嚴格按照保管、使用、審批相分離的.原則,指定專人擔任印章保管人。各類印章使用人均能做到合規(guī)使用、保存完好。
?。ㄈ﹛公司行政人事部能及時清收擬作廢印章,并在規(guī)定時限內完成清收及上報擬銷毀申請工作。
?。ㄋ模┯≌鹿芾淼怯洷碇星逦?、完整記錄了印章頒發(fā)、交接、清收等信息,附件保存齊全。
(五)用印審批流程符合印章管理辦法相關要求,會簽、審批手續(xù)齊全,用印申請單保存完整。不存在在空白單證、紙張、材料、合同上加蓋印章現象。
?。﹛公司自3月10日起已停用行政、黨委“電子文件專用章”。
經過分公司辦公室一系列系統(tǒng)完善的培訓和考試,x公司各部門印章管理員已經能夠做到合規(guī)刻制、領取、使用印章。本次自查中不存在違規(guī)行為。
銀行印章管理的自查報告 2
本支行按照分行印章管理規(guī)定,對于20xx年6月30日至11月11日期間的印章使用情況進行了自我檢查。本次檢查主要關注以下印章管理方面:
1、是否合規(guī)的印章保管崗位,包括公章、有權人名章等各類印章的保管情況,是否存在一人同時保管兩種或多種印章,從而失去制約的`情形。
2、印章交接是否進行登記,是否按照印章管理辦法第二十六條規(guī)定執(zhí)行;
3、印章是否按照印章管理辦法第二十八條、第二十九條規(guī)定的用印范圍及用印要求進行使用的;
4、用印申請?zhí)顚懸厥欠袂逦?、完整、準確;
5、用印內容類型及用印審核角色是否準確選擇,實際用印內容與申請用印內容的一致性;
6、公章加蓋復印件時,復印件是否加蓋用途章,是否有復印件管理部門的簽字;
7、用印是否存在違反印章管理辦法第三十一條、三十二條規(guī)定的情況;
8、印章是否有臺賬,臺賬與用印申請單是否對應?公章使用是否有制約;
9、支行所屬機構核查是否存在作廢印章,封存或銷毀是否符合印章管理辦法第七章規(guī)定;
10、印章監(jiān)控儀管理是否合規(guī),是否有制約,各角色是否清楚本人職責,是否熟練掌握操作制度?
11、使用印控儀的過程中是否按照印章管理系統(tǒng)規(guī)定第十二條規(guī)定執(zhí)行?
12、是否存在違反制度操作的其他情況或存在風險的其他行為。
截至20xx年11月13日,我行收到175個用印申請,共計1128個用印。所有用印內容和流程均符合我行相關要求,沒有發(fā)現任何違規(guī)用印情況。
銀行印章管理的自查報告 3
為了進一步加強我行行政印章的管理和使用,切實防范風險。近日,總行根據上級相關文件要求,在全轄開展了黨委印章、行政印章、業(yè)務印章、個人名章管理專項檢查,有效地規(guī)范了印章管理,進一步促進了各項業(yè)務和經營管理工作的發(fā)展。
一、相互檢查交流,共同提高管理。
在組織全轄開展全面自查的的基礎,總行從黨委辦公室、辦公室、財務會計部、信貸管理部、稽核審計部等部門抽調人員組成檢查組于20xx年5月16日至5月18日對全轄各支行、分理處及各部門20xx年7月農村合作銀行開業(yè)以來發(fā)生的用印事項進行了現場檢查,采取聽取匯報、現場查看、調閱臺賬及與行政印章專管員談話等方式進行。進一步促進了支行和分理處之間規(guī)范用印操作辦法的相互交流,達到共同提高風險控制的目的。
二、嚴格執(zhí)行制度,定期進行自查。
通過這次檢查發(fā)現支行、分理處及部門領導均較重視印章管理工作,每季或每半年對本單位的印章管理使用情況進行檢查??傂械男姓≌聦9軉T基本能貫徹執(zhí)行上級行有關行政印章管理的規(guī)章制度,做好行政印章的日常管理與使用工作。全轄印章的使用和管理趨于規(guī)范,用印環(huán)節(jié)操作性風險得到了較好的'控制。
三、加強集中管理,有效防范風險。
從這次檢查情況看,總行根據上級行的統(tǒng)一部署并結合本行實際情況,自從合作銀行開業(yè)起將13個網點以前統(tǒng)一法人時使用的印章統(tǒng)一上收到總行辦公室集中管理和使用,需要上繳的上繳,需要銷毀的銷毀,進一步強化了印章的管理,有效防范了印章使用風險。
四、完善用印流程,切實規(guī)范管理。
注重管理流程及業(yè)務流程的梳理和再造,使行政印章管理流程與組織機構及業(yè)務發(fā)展、風險控制的要求相適應。從防控操作風險角度出發(fā),對交接、保管、使用等各環(huán)節(jié)的規(guī)章制度進行了強調和明確,力求用印流程完善,切實做到規(guī)范管理、優(yōu)質服務、防范風險。
為保證印章使用、管理的正確性、安全性,我部根據聯(lián)社有關文件的要求,對本部門印章使用管理情況進行自查,現將自查結果報告如下:
一、自查的主要內容:
我部對聯(lián)社配置給本部門保管使用的印章。自查重點包括:印章保管、印章使用、印章交接/移交、印章收繳等。
二、自查的情況
經核查,我部目前管理的印章有xxx印章的制作、領用、保管、使用情況如下:
(一)印章刻制方面。我部無存在私刻公章、偽造印章的情況,所有現存的印章由聯(lián)社辦公室根據聯(lián)社統(tǒng)籌安排,負責統(tǒng)一制作的。
(二)印章啟用方面。我部的印章都是從聯(lián)社辦公室移交接管過來的,并在聯(lián)社辦公室存有印章領用登記記錄,不存在未經批準而擅自提前啟用新印章的情況。
(三)印章的保管方面。我部對印章管理有實行審批人與保管人分離原則,指定專人保管印章,存放在具有防盜功能的保險柜(箱)內進行保管,能認真做好印章的日常清潔與保養(yǎng)工作,沒有發(fā)生過丟失印章的情況。
(四)印章使用方面。我部使用印章時,堅持執(zhí)行審批手續(xù),由本部門有權審批人審批同意后,才簽發(fā)印章,沒有存在越權審批、濫用、盜用印章和使用偽造印章的情況,并就實際用印情況填寫《使用印章登記簿》。
(五)印章交接、移交方面。非保密員之間交接印章,能執(zhí)行印章日常交接審批手續(xù),并就交接情況填寫《日常印章交接登記簿》。
銀行印章管理的自查報告 4
xx公司按照上級公司制定的《x公司業(yè)務印章管理實施細則(暫行)》的文件要求,仔細對照檢查標準,認真開展了業(yè)務專用章管理操作情況的全面自查。
一、高度認識。
此次自查工作,是對印章管理工作的一次全面的自我檢閱。x公司統(tǒng)一思想、高度認識、積極響應,認真細致地做好自查,對存在的問題決不回避、及時糾正,按公司有關規(guī)定進行處理。
二、深入領導。
xx公司高度重視,審時度勢,迅速成立了由總經理任組長的自查工作領導小組,由辦公室相關職能人員組成的工作小組,全面負責具體落實和協(xié)調推進相關工作,確保自查工作全面、認真、仔細、真實。
現就工作開展以來自查情況說明如下:
一、我司辦公司作為印章的管理部門,對現有在用印章進行了一次徹底清理登記,完善了在用印章明細清冊。
二、印章管理方面:
一是逐步健全相關制度體系,保障管理工作落實到位;二是公司與印章保管使用人全部簽訂印章管理責任書;三是
嚴格按照上級要求,做到指定專人保管、雙人管理,即由承保、理賠部門負責人指定專人保管,且保管使用人不與單證管理人員同為一人。
經過嚴格的自查,找準問題、分析問題、明確措施等多個環(huán)節(jié),x公司充分意識到了印章管理工作的`重要性,明確認識到了自身的不足之處,例如制度建設仍不夠健全,為此無法達到細化業(yè)務章管理環(huán)節(jié)的目的。在日后的工作中,我們將不斷完善制度,加強管控,切實做到有效管理,規(guī)避風險。
銀行印章管理的自查報告 5
為進一步加強銀行印章管理,確保印章使用的安全、規(guī)范與有效,根據相關要求,我行對印章管理情況進行了全面自查,現將自查情況報告如下:
一、印章管理基本情況
我行嚴格按照印章管理制度,對各類印章進行分類管理,包括公章、財務專用章、業(yè)務專用章等。印章保管實行專人負責,確保印章的安全存放。同時,建立了印章使用登記簿,詳細記錄印章的使用情況。
二、自查內容及結果
印章保管情況:印章保管人員責任心強,嚴格遵守印章保管規(guī)定,未發(fā)生印章丟失或被盜等情況。
印章使用情況:印章使用審批手續(xù)齊全,使用記錄完整,未發(fā)現違規(guī)使用印章的現象。
印章管理制度執(zhí)行情況:我行嚴格執(zhí)行印章管理制度,定期對印章管理情況進行檢查,確保制度的有效落實。
三、存在問題及整改措施
通過自查,我們也發(fā)現了一些不足之處。如個別印章使用登記簿記錄不夠詳細,部分印章保管人員對制度的`熟悉程度有待提高等。針對這些問題,我們采取了以下整改措施:
加強對印章使用登記簿的管理,要求記錄詳細、準確。
進一步加強對印章保管人員的培訓,提高其對印章管理制度的熟悉程度和執(zhí)行能力。
四、總結
通過此次自查,我們深刻認識到印章管理的重要性。今后,我們將繼續(xù)嚴格執(zhí)行印章管理制度,不斷完善印章管理工作,確保印章使用的安全、規(guī)范與有效。
銀行印章管理的自查報告 6
根據監(jiān)管部門的要求,我行對印章管理工作進行了深入自查,現將自查情況匯報如下:
一、印章管理體系
我行建立了完善的印章管理體系,明確了印章管理的.職責和權限,確保印章管理工作的有序開展。
二、印章保管與使用
保管措施:印章保管場所安全可靠,保管人員嚴格遵守保管規(guī)定。
使用流程:印章使用嚴格按照審批程序進行,確保使用合規(guī)。
三、自查情況
對印章保管情況進行了全面檢查,未發(fā)現安全隱患。
對印章使用記錄進行了詳細核查,未發(fā)現違規(guī)使用情況。
四、風險評估與應對措施
通過自查,我們對印章管理風險進行了評估,并制定了相應的應對措施,如加強人員培訓、完善監(jiān)控設施等,以進一步提高印章管理的安全性。
五、改進措施
持續(xù)加強印章管理的監(jiān)督檢查,確保制度執(zhí)行到位。
定期對印章保管人員進行培訓和教育,提高其風險意識和責任意識。
通過此次自查,我們對銀行印章管理工作有了更深入的認識,將繼續(xù)努力,不斷提升印章管理水平。
銀行印章管理的自查報告 7
為加強銀行印章管理工作,提高風險防控能力,我行按照相關規(guī)定,對印章管理情況進行了全面自查,現將自查情況報告如下:
一、印章管理現狀
我行印章種類齊全,管理規(guī)范,使用流程清晰。印章保管人員具備較高的責任心和安全意識。
二、自查內容
印章保管制度執(zhí)行情況:嚴格遵守保管制度,印章存放安全。
印章使用審批情況:審批流程規(guī)范,記錄完整。
印章盤點情況:定期進行印章盤點,確保賬實相符。
三、問題及整改措施
在自查過程中,發(fā)現個別印章使用記錄不夠詳細的問題。對此,我們采取了以下整改措施:
完善印章使用登記簿,要求記錄詳細、準確。
加強對印章使用人員的培訓,提高其規(guī)范記錄的意識。
四、下一步工作計劃
持續(xù)加強印章管理工作,定期開展自查。
進一步完善印章管理制度,提高管理水平。
加強與相關部門的.溝通協(xié)作,共同做好印章管理工作。
通過此次自查,我們進一步認識到印章管理的重要性,將不斷改進和完善印章管理工作,確保銀行安全穩(wěn)定運營。
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